邵东市交通运输局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。
2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划 ,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。
4、承担水上交通安全监管责任。
5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。
8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
(二) 机构设置
本单位内设机构包括: 办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股 、 行政审批股 8 个股室 。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为 45 人,其中在职 45 人,离退休 22 人。小车编制数 23 台,实际 23台(含综合执法局22 台 ) 。遗属补助人数 2 人,房屋面积 2031 平方米。
二、部门预算单位构成
邵东市交通运输局 部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编制范围的只有 邵东市交通运输局 部门本级。
三、部门收支总体情况
(一) 收入预算, 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入 ,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2022 年年初预算数 746.42 万元,其中,一般公共预算拨款 746.42 万元,政府性基金 预算 拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元 , 纳入专户管理的非税收入 0 万元, 收入较去年增加 254.95 万元 ,主要是社会保障和就业支出 和 住房保障支出去年纳入大财政预算, 2022 年纳入了单位预算,项目支出比去年增加 107.05 万元 。
(二) 支出预算, 2022年年初预算数 746.42 万 元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元, 社会保障和就业支出 30.97 万元,卫生健康支出 7.92 万元,交通运输支出 685.40 万元,住房保障支出 22.13 万元 。 支出较去年增加 254.95 万元,主要是社会保障和就业支出 和 住房保障支出去年纳入大财政预算, 2022 年纳入了单位预算,项目支出比去年增加 107.05 万元 。
四、 一般公共预算拨款 支出 预算
2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 746.42 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 % ;公共安全支出 0 万元,占 0 % ; 社会保障和就业支出 30.97 万元, 占 4.15 % ; 卫生健康支出 7.92 万元, 占 1.06 % ; 交通运输支出 685.40 万元, 占 91.82 % ; 住房保障支出 22.13 万元 占 2.97 % ; 支出较去年增加 254.95 万元 。具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2022 年年初预算数为 315.33 万元, 主要是 为保障 部门 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2022 年年初预算数为 431.09 万元, 主要是部门 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 801 、 802 线公交营运补贴 支出 122 万元,主要用于 邵阳 - 邵东 802 路和 801 路公交车 营运补贴支出 等方面; 农村客运站运营经费和联合整治工作经费 支出 95 万元,事业单位县级交通局考什么主要用于 加强短途车辆归站管理,加强安检管理制度,确保无病车上路,保证旅客出行安全 , 车站要进行规范管理,配齐专业管理人员,保证工作人员的工资,稳定专业工作人员 支出 等方面; 邵阳至北京高铁在邵东站停靠补铁路局资金 支出 200 万元,主要用于 邵阳至北京高铁在邵东站停靠完成接送客人任务 费用补贴支出 等方面; 执法车辆购置 支出 12 万元,主要用于 2022 年购买执法车辆支出 等方面; 执法服装费 支出 2.09 万元,主要用于 购买执法服装支出 等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
2022年 邵东市交通运输局 本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 93.7 万元,比 2021年预算增加 68.6 万元,上升 273.31 %,主要是 人员去年大幅增加。
(二) “三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为 71 万元,其中,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 69 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 69 万元),因公出国(境)费 0 万元。 2022年“三公”经费预算较2021年增加 66 万元,上升 1320 %。主要是 公务用车运行经费比去年增加 66万元 。
(三)一般性支出情况:
2022年本部门会议费预算 0 万元,培训费 0 万元 , 办公费 3 万元,水费 0.5万元,印刷费2万元,差旅费2.8万元,电费1万元,邮电费0.5万元,物业管理费3万元,其他交通费用12万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费69万元。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额 0 万元 ,其中工程类 0 万元 ,货物类 0 万元 ,服务类 0 万元 。
(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止 2021年12月底,本部门 共有公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50万元以上通用设备 0 台,单位价值 100万元以上专用设备 0 台。 2022 年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50万元以上通用设备 0 台,单位价值 100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效情况
2022年 邵东市交通运输局 部门预算绩效目标实行全覆盖, 整体支出绩效目标 746.42 万元 ,其中:基本支出 315.33 万元 ,项目支出 431.09 万元 ,全部纳入绩效目标管理。项目支出 431.09 万元 ,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1 、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事业单位县级交通局考什么务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预 算管理的 “ 三公 “ 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
【来源:交通局】
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